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审计学:理论·实务·习题·解答(第二版)(配课件)-李敏

丛书名:新财会系列精品教材
著(译)者:李敏
资源下载:无资源下载
责任编辑:李嘉毅
字       数:437千字
开       本:16 开
印       张:22
出版版次:1-1
出版年份:2016-06-01
书       号:978-7-5642-2411-0/F.2411
纸书定价:38.00元   教师会员可用500积分申请样书

本教材以最新的中国注册会计师执业准则等审计法规为指导,全面介绍审计学科的理论体系、知识要点与审计实务应用,包括审计的概念、特点、分类、模式、程序、方法等,系统阐述了审计准则、审计目标、审计计划、审计证据、审计记录、审计方法、审计测试、各个审计循环的审计要点与主要内容,包括销售与收款循环、购货与付款循环、生产

  • 本教材以最新的中国注册会计师执业准则等审计法规为指导,全面介绍审计学科的理论体系、知识要点与审计实务应用,包括审计的概念、特点、分类、模式、程序、方法等,系统阐述了审计准则、审计目标、审计计划、审计证据、审计记录、审计方法、审计测试、各个审计循环的审计要点与主要内容,包括销售与收款循环、购货与付款循环、生产循环、筹资与投资循环、货币资金循环的符合性测试与实质性测试、特殊项目审计、审计报告以及内部控制审计规范等,旨在为会计和审计专业的学员以及审计人员奠定一个较为扎实的审计基础,树立起依法审计与有效审计的观念。
           本教材内容新颖、结构清晰、层次分明、语言流畅、图文并茂、通俗易懂。由于作者在编写时充分考虑到自学成才的需求,努力做到突出重点、理清要点、解析难点、循序渐进、深入浅出,因而可读性较强。各章后安排了“复习思考题”和“业务练习题”,书后还配有各章业务练习题的参考解答,便于读者复习和巩固教学内容。本教材配有教学用PPT,可登录2024澳门2024免费原料网网站下载。
     
  • 编写说明/001

    第一章 审计总论/001
     第一节 审计概述/001
     第二节 审计的分类/004
     第三节 审计模式/011
     第四节 审计过程/015
     第五节 注册会计师审计*/017
      复习思考题/023
      业务练习题/023

    第二章 审计准则/026
     第一节 审计准则概述/026
     第二节 执业准则体系/031
     第三节 鉴证业务基本准则/035
     第四节 质量控制准则/046
      复习思考题/050
      业务练习题/051

    第三章 审计目标与审计计划/053
     第一节 审计目标概述/053
     第二节 审计计划/059
     第三节 审计重要性与审计风险/065
     第四节 审计业务约定书/076
      复习思考题/079
      业务练习题/079

    第四章 审计证据与审计工作底稿/081
     第一节 审计证据概述/081
     第二节 审计证据分类/083
     第三节 审计证据质量/087
     第四节 审计工作底稿/091
      复习思考题/111
      业务练习题/112

    第五章 审计方法/114
     第一节 审计方法概述/114
     第二节 测试法/120
     第三节 审查法/126
     第四节 核实法/133
     第五节 分析法/137
      复习思考题/139
      业务练习题/139

    第六章 销售与收款循环审计/141
     第一节 销售与收款循环审计概述/141
     第二节 符合性测试运用/146
     第三节 实质性测试运用/153
     第四节 相关账户审计*/163
      复习思考题/165
      业务练习题/166

    第七章 购货与付款循环审计/167
     第一节 购货与付款循环审计概述/167
     第二节 符合性测试运用/171
     第三节 实质性测试运用/177
     第四节 相关账户审计*/182
      复习思考题/184
      业务练习题/184
    第八章 生产循环审计/186
     第一节 生产循环审计概述/186
     第二节 符合性测试运用/189
     第三节 实质性测试运用/199
     第四节 相关账户审计*/205
      复习思考题/210
      业务练习题/210

    第九章 筹资与投资循环审计/212
     第一节 筹资与投资循环审计概述/212
     第二节 符合性测试运用/215
     第三节 实质性测试运用/220
     第四节 相关账户审计*/232
      复习思考题/239
      业务练习题/240

    第十章 货币资金循环审计/241
     第一节 货币资金循环审计概述/241
     第二节 符合性测试运用/247
     第三节 实质性测试运用/251
     第四节 相关账户审计*/252
      复习思考题/256
      业务练习题/257

    第十一章 特殊项目审计*/259
     第一节 特殊项目审计概述/259
     第二节 期初余额审计/260
     第三节 会计政策与公允价值审计/263
     第四节 债务重组审计/267
     第五节 非货币性交易审计/268
     第六节 关联交易审计/269
     第七节 或有事项审计/273
     第八节 期后事项审计/278
     第九节 持续经营审计/282
      复习思考题/285
      业务练习题/286

    第十二章 审计报告/288
     第一节 审计报告概述/288
     第二节 审计报告要素与格式/289
     第三节 审计意见与审计结论/293
     第四节 审计报告的编制步骤与编制要求/297
      复习思考题/300
      业务练习题/301

    第十三章 内部控制审计规范*/303
     第一节 内部控制规范概述/303
     第二节 内部控制审计指引/307
     第三节 内部控制审计程序/318
     第四节 内部控制审计方法/323
     第五节 内部控制审计报告/329
      复习思考题/333
      业务练习题/334

    业务练习题参考解答/335
     

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